時(shí)間:2021年12月23日 作者:內控管理部
12月16日,鵬力科技集團召開(kāi)內部控制體系領(lǐng)導小組(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“領(lǐng)導小組”)第二次擴大會(huì )議,中國船舶八院副院長(cháng)任廣富、集團總經(jīng)理謝向前出席會(huì )議。領(lǐng)導小組全體成員參加會(huì )議。
會(huì )上,內控管理部副部長(cháng)汪琳代表內部控制體系工作小組匯報了2021年下半年內控監督評價(jià)工作情況,并就本年度內控工作作專(zhuān)題報告。隨后,被評價(jià)單位負責人就內控評價(jià)中發(fā)現的待整改事項作了整改方案陳述?,F場(chǎng)通過(guò)領(lǐng)導小組評審、被評價(jià)單位負責人答辯的形式,確保了整改措施的可落地性和有效性,杜絕“點(diǎn)到為止”的形式主義。
會(huì )議指出,完善的內部控制體系為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)提供了有力保障,是保證經(jīng)營(yíng)活動(dòng)以及實(shí)現可持續發(fā)展的重要力量。本年度專(zhuān)項檢查、年度評價(jià)等工作的開(kāi)展有效提升了集團的內控管理水平和風(fēng)險管控意識。后續,各單位內部控制體系的建設應與業(yè)務(wù)工作有效融合,根據業(yè)務(wù)的重要崗位和主要風(fēng)險點(diǎn),有針對性地加強控制措施,從而推動(dòng)合規經(jīng)營(yíng)目標的實(shí)現。